Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002410
Monto de la Factura
₲ 33.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65082
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
17-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
AC-12006-11-2719
Monto Contrato
₲ 169.667.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.540.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.540.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219969
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ORGANIZACION Y GESTION DE EVENTOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas