Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000188
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 981.818
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            53228
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            11-07-2011
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            20-07-2011
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            22-07-2011
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 981.818
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Francisco Ramón Fleitas Arguello
        
                                    RUC
                            
            1174407-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            1_2010
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-12006-11-2339
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 12.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 10.505.455
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 10.505.455
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            204884
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Consultoria y Asesoria Legal
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Economía y Finanzas
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Programa de Especialización de Funcionarios Públicos- Profesp
        