Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            002-001-0000946
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 107.372.311
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            146102
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-10-2018
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            08-11-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            08-11-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 96.740.500
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 382.635
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 2.928.336
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.952.224
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MOVIMENT TRAIDING S.A. 
        
                                    RUC
                            
            80064825-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            81
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-12009-17-30643
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 150.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 122.140.979
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 122.140.979
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            317685
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CVEX N° 04/2016 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CENTROS EDUCATIVOS
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Justicia  (MJ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Ministerio de Justicia
        