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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001532
Monto de la Factura
₲ 10.612.910
Nro. Solicitud de Transferencia
129746
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.219.524

Retención DNCP
₲ 39.622
Retención IVA
₲ 151.613
Retención Renta
₲ 202.151
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
58/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12009-17-28591
Monto Contrato
₲ 247.363.501
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.244.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.244.060

Datos de la Licitación

ID de Licitación
315727
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 11/16 - ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (MENUDENCIA, HARINA Y GOLOSINAS)
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia