Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0029432
Monto de la Factura
₲ 3.649.060
Nro. Solicitud de Transferencia
188673
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.541.162

Retención DNCP
₲ 14.012
Retención IVA
₲ 22.398
Retención Renta
₲ 71.488
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
AC-12009-17-30586
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.775.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.775.976

Datos de la Licitación

ID de Licitación
313232
Nombre de la Licitación
LCO N° 06/16 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y SERVICIOS CONEXOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia