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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
007-004-0001223
Monto de la Factura
₲ 1.122.490
Nro. Solicitud de Transferencia
20569
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2025
Fecha de la Transferencia
07-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.057.294

Retención DNCP
₲ 4.071
Retención IVA
₲ 18.722
Retención Renta
₲ 42.403
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
AC-12020-24-249301
Monto Contrato
₲ 971.452.119
Total Pagado por el Contrato
₲ 662.091.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 662.091.811

Datos de la Licitación

ID de Licitación
441122
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS Y CESTAS BASICAS PLURIANUAL 2024-2025
Convocante
ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS Y CESTAS BASICAS PLURIANUAL 2024-2025
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia