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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0057481
Monto de la Factura
₲ 3.644.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33599
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2019
Fecha de la Transferencia
05-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.483.811

Retención DNCP
₲ 13.603
Retención IVA
₲ 41.407
Retención Renta
₲ 105.179
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
AC-23017-19-35568
Monto Contrato
₲ 26.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.974.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.974.782

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339927
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES - AD REFERÉNDUM
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania