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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000074
Monto de la Factura
₲ 23.384.795
Nro. Solicitud de Transferencia
204470
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.026.776

Retención DNCP
₲ 82.485
Retención IVA
₲ 637.767
Retención Renta
₲ 637.767
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO SEMA (INGENIEROS CONSULTORES IND S.A.-OPEL DE CARLOS SENA)
RUC
80115744-7
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
AC-13001-22-42955
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.485.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.557.189

Datos de la Licitación

ID de Licitación
378434
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO, ELÉCTRICO, SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia