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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012717
Monto de la Factura
₲ 2.244.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212940
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.113.685

Retención DNCP
₲ 7.915
Retención IVA
₲ 61.200
Retención Renta
₲ 61.200
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDILBERTO ASPILLAGA CACERES
RUC
601164-0
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
AC-13001-22-43547
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.433.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.166.602

Datos de la Licitación

ID de Licitación
378373
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO, ENGRASE Y GOMERÍA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia