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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002520
Monto de la Factura
₲ 3.451.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129408
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.250.591

Retención DNCP
₲ 12.173
Retención IVA
₲ 94.118
Retención Renta
₲ 94.118
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
AC-12004-20-38967
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.700.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.700.886

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346728
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores