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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000252
Monto de la Factura
₲ 41.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21898
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
18-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.120.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EFRAIN AIZAR FERIS ARAUJO
RUC
1831459-7
Número de Contrato
363
Código de Contratación (CC)
AC-12013-12-6911
Monto Contrato
₲ 133.216.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.685.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.685.994

Datos de la Licitación

ID de Licitación
211965
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS VARIAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas