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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000530
Monto de la Factura
₲ 36.355.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16211
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2014
Fecha de la Transferencia
10-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.355.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SPARE PART SRL
RUC
80019664-3
Número de Contrato
339
Código de Contratación (CC)
AC-12013-12-8161
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.641.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.641.945

Datos de la Licitación

ID de Licitación
223728
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas