Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000127
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 654.856.802
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            205713
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            13-12-2024
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            17-12-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            17-12-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 610.326.538
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.286.046
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 17.859.731
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 23.812.975
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CONSORCIO TECNICON-CAEM-XYZ
        
                                    RUC
                            
            80112087-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            254
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-12013-24-47918
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 654.856.802
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 610.326.538
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 610.326.538
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            364838
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LLAMADO MOPC Nº 126/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE LINEAL SEGUNDA ETAPA.
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Obras Publicas
        