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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000013
Monto de la Factura
₲ 1.130.567.323
Nro. Solicitud de Transferencia
47242
Fecha Solicitud de Transferencia
19-04-2024
Fecha de la Transferencia
23-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.058.622.130

Retención DNCP
Retención IVA
₲ 30.833.654
Retención Renta
₲ 41.111.539
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A.)
RUC
80012331-0
Número de Contrato
580
Código de Contratación (CC)
AC-12013-24-46464
Monto Contrato
₲ 2.551.723.925
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.389.341.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.389.341.493

Datos de la Licitación

ID de Licitación
351400
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA PR-L- 1092 - TANDA 1 -AD REFERÉNDUM AL PGN 2019
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales II - Contrato Prestamo N° 3600/OC-PR