Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-006-0006623
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 22.250.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            156584
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            18-10-2024
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            24-10-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            24-10-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 20.737.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 77.673
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 606.818
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 809.091
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
        
                                    RUC
                            
            80000519-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            29
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-12013-24-46537
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 89.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 82.948.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 82.948.000
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            402870
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIOS DE INTERNET PARA MULTAS ELECTRÓNICAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PATRULLA CAMINERA - AD REFERÉNDUM A L PGN 2022
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Obras Publicas
        