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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003575
Monto de la Factura
₲ 6.431.250
Nro. Solicitud de Transferencia
180536
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2022
Fecha de la Transferencia
01-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.052.097

Retención DNCP
₲ 22.685
Retención IVA
₲ 175.398
Retención Renta
₲ 175.398
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
06/2020
Código de Contratación (CC)
AC-12001-22-42953
Monto Contrato
₲ 64.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.227.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.227.270

Datos de la Licitación

ID de Licitación
378712
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados