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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000089
Monto de la Factura
₲ 14.857.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164667
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
21-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.981.112

Retención DNCP
₲ 52.404
Retención IVA
₲ 405.191
Retención Renta
₲ 405.191
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VALENTIN VILLALBA
RUC
1755085-8
Número de Contrato
18/2021
Código de Contratación (CC)
AC-12001-22-42690
Monto Contrato
₲ 29.452.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.715.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.715.670

Datos de la Licitación

ID de Licitación
394177
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación y Mantenimiento de Muebles
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil