Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0004170
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 24.215.206
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            218957
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            27-12-2023
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            28-12-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            28-12-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 22.568.571
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 84.533
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 660.415
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 880.553
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO
        
                                    RUC
                            
            3030461-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            62_2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-12001-22-42865
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 484.304.133
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 455.515.477
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 455.515.477
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            395051
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN SBE Nº43/2021 "EMPEDRADOS DE CALLES CON ZANJA Y DESAGÜE EN ELPARQUE OLIMPICO - JUEGOS ASUNCION 2022 - PLURIANUAL".
        
                                    Convocante
                            
            Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Secretaria Nacional de Deportes
        