Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0003341
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 117.189.665
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            131291
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            13-09-2022
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            15-09-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            15-09-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 110.280.801
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 516.700
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 3.196.082
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 3.196.082
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO
        
                                    RUC
                            
            3030461-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            62_2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-12001-22-42865
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 484.304.133
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 455.515.477
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 455.515.477
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            395051
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN SBE Nº43/2021 "EMPEDRADOS DE CALLES CON ZANJA Y DESAGÜE EN ELPARQUE OLIMPICO - JUEGOS ASUNCION 2022 - PLURIANUAL".
        
                                    Convocante
                            
            Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Secretaria Nacional de Deportes
        