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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000090
Monto de la Factura
₲ 246.655.230
Nro. Solicitud de Transferencia
94261
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2023
Fecha de la Transferencia
04-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 232.113.782

Retención DNCP
₲ 870.020
Retención IVA
₲ 6.726.961
Retención Renta
₲ 6.726.961
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO ATR
RUC
80116467-2
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
AC-12001-22-44085
Monto Contrato
₲ 259.637.084
Total Pagado por el Contrato
₲ 244.330.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.330.295

Datos de la Licitación

ID de Licitación
380967
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE UN VELODROMO
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes