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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
011-002-0012598
Monto de la Factura
₲ 25.620.252
Nro. Solicitud de Transferencia
222852
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.878.075

Retención DNCP
₲ 89.437
Retención IVA
₲ 698.734
Retención Renta
₲ 931.646
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
13/2021
Código de Contratación (CC)
AC-12001-22-42562
Monto Contrato
₲ 49.986.151
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.620.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.620.758

Datos de la Licitación

ID de Licitación
399445
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculo Blindados
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil