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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0005015
Monto de la Factura
₲ 24.232.862
Nro. Solicitud de Transferencia
42547
Fecha Solicitud de Transferencia
08-04-2025
Fecha de la Transferencia
22-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.690.771

Retención DNCP
Retención IVA
₲ 660.896
Retención Renta
₲ 881.195
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CELEXX S.A.
RUC
80027703-1
Número de Contrato
24/2020
Código de Contratación (CC)
AC-12021-24-46994
Monto Contrato
₲ 2.541.481.986
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.296.949.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.296.949.636

Datos de la Licitación

ID de Licitación
382205
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipamiento de Ofimática y servicios conexos de instalación, soporte y mantenimiento para Establecimientos de Salud
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Agenda Digital