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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001820
Monto de la Factura
₲ 2.192.900
Nro. Solicitud de Transferencia
131954
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.065.553

Retención DNCP
₲ 7.735
Retención IVA
₲ 59.806
Retención Renta
₲ 59.806
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-36715
Monto Contrato
₲ 7.443.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.364.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.364.803

Datos de la Licitación

ID de Licitación
351856
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS, DE CARÁCTER SUSTENTABLE AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2