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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002684
Monto de la Factura
₲ 6.092.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115100
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2019
Fecha de la Transferencia
12-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.738.222

Retención DNCP
₲ 21.488
Retención IVA
₲ 166.145
Retención Renta
₲ 166.145
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TEOBALDO JOEL CABRERA FLEYTAS
RUC
535481-1
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-36557
Monto Contrato
₲ 6.524.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.145.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.145.134

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354698
Nombre de la Licitación
Adqusicion de Servicios de Impresion, Publicaciones y Reproducciones
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4