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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000424
Monto de la Factura
₲ 498.375
Nro. Solicitud de Transferencia
131327
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 496.563

Retención DNCP
₲ 1.812
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Arnaldo Guadalupe Florentin Riveros
RUC
5082768-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-36308
Monto Contrato
₲ 5.887.733
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.572.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.572.948

Datos de la Licitación

ID de Licitación
351856
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS, DE CARÁCTER SUSTENTABLE AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2