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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0047436
Monto de la Factura
₲ 1.138.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115045
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.133.862

Retención DNCP
₲ 4.138
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-36457
Monto Contrato
₲ 6.254.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.237.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.237.264

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354684
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas, Camaras de Aire
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4