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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0007551
Monto de la Factura
₲ 48.867.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5744
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2020
Fecha de la Transferencia
14-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.592.125

Retención DNCP
₲ 180.575
Retención IVA
₲ 698.100
Retención Renta
₲ 1.396.200
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-37467
Monto Contrato
₲ 642.369.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 612.465.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 612.465.194

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352537
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL"
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5