Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002524
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 70.268.750
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            130496
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-09-2017
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            16-11-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            17-11-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 66.824.304
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 250.412
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.916.420
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.277.614
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            BIGBOX SRL
        
                                    RUC
                            
            80048896-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            98
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-13001-17-29081
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 480.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 415.644.910
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 415.644.910
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            292065
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE GUARDA Y GESTION DE ARCHIVOS
        
                                    Convocante
                            
            Corte Suprema de Justicia (CSJ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Corte Suprema de Justicia
        