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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0158407
Monto de la Factura
₲ 7.404.900
Nro. Solicitud de Transferencia
98422
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.041.926

Retención DNCP
₲ 26.388
Retención IVA
₲ 201.952
Retención Renta
₲ 134.634
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
AC-13001-17-27206
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.338.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.338.112

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289838
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS EN TALLERES OFICIALES- AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia