Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000734
Monto de la Factura
₲ 360.782.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83535
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2018
Fecha de la Transferencia
26-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 343.097.122
Retención DNCP
₲ 1.285.696
Retención IVA
₲ 9.839.509
Retención Renta
₲ 6.559.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOGA S.R.L.
RUC
80001999-7
Número de Contrato
441
Código de Contratación (CC)
AC-12013-18-33080
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 665.658.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 665.658.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306657
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 11/2016 LICITACION PUBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA ADQUISICIÓN DE MADERAS PARA PUENTES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas