Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0111470
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.143.794.631
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            39429
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-03-2019
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            09-04-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            09-04-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.893.313.771
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 7.561.748
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 58.467.126
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 58.467.126
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ECOMIPA S.A.
        
                                    RUC
                            
            80002947-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            167
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-12013-18-32767
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 13.165.858.835
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 11.836.355.520
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 11.836.355.520
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            318307
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MOPC N° 128/2016 LPN OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL TRAMO GRAL RESQUIN - SAN VICENTE DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO - AD REFERENDUM AL PGN 2017
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Obras Publicas
        