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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000260
Monto de la Factura
₲ 66.174.400
Nro. Solicitud de Transferencia
52006
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
21-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.621.931

Retención DNCP
₲ 235.822
Retención IVA
₲ 1.804.756
Retención Renta
₲ 1.203.171
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALBERTO SOSA LESCANO
RUC
1133174-7
Número de Contrato
598
Código de Contratación (CC)
AC-12013-18-32105
Monto Contrato
₲ 435.909.712
Total Pagado por el Contrato
₲ 392.746.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 392.746.725

Datos de la Licitación

ID de Licitación
304814
Nombre de la Licitación
MOPC N° 134/2016 OBRA DE CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL DEL BARRIO SAN JERONIMO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Reconversion Centro,Modernizacion del Transporte Publico Metropolitano y Oficinas del Gobierno-Fapep