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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002080
Monto de la Factura
₲ 144.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47999
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2019
Fecha de la Transferencia
30-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.637.527

Retención DNCP
₲ 507.927
Retención IVA
₲ 3.927.273
Retención Renta
₲ 3.927.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO
RUC
3030461-0
Número de Contrato
532
Código de Contratación (CC)
AC-12013-18-34459
Monto Contrato
₲ 785.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 559.504.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 559.504.800

Datos de la Licitación

ID de Licitación
318352
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 84/2016 LPN - SBE - ADQUISICION DE MATERIALES PARA PLANTAS ASFALTICAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas