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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004712
Monto de la Factura
₲ 530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146643
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
23-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 528.111

Retención DNCP
₲ 1.889
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
27/2017
Código de Contratación (CC)
AC-28002-17-29314
Monto Contrato
₲ 2.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.720.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.720.271

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325336
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresiones Gráficas
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado