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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0013245
Monto de la Factura
₲ 64.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18022
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2024
Fecha de la Transferencia
04-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.735.471

Retención DNCP
₲ 227.439
Retención IVA
₲ 1.758.545
Retención Renta
₲ 1.758.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
384
Código de Contratación (CC)
AC-12008-21-41222
Monto Contrato
₲ 7.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.094.039.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.094.039.338

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366537
Nombre de la Licitación
SERVICIO TERCERIZADO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)