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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000088
Monto de la Factura
₲ 28.444.438
Nro. Solicitud de Transferencia
106832
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2021
Fecha de la Transferencia
31-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.370.366

Retención DNCP
₲ 100.331
Retención IVA
₲ 775.757
Retención Renta
₲ 775.757
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO PV
RUC
80111913-8
Número de Contrato
13/2020
Código de Contratación (CC)
AC-12008-21-41042
Monto Contrato
₲ 147.216.904
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.306.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.306.772

Datos de la Licitación

ID de Licitación
367361
Nombre de la Licitación
Obra - Contenedores Modulares para 4 SIT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667