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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001212
Monto de la Factura
₲ 19.928.200
Nro. Solicitud de Transferencia
162335
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.928.200

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
007/2013
Código de Contratación (CC)
AC-28001-13-10138
Monto Contrato
₲ 19.928.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.951.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.951.356

Datos de la Licitación

ID de Licitación
258102
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, PAPELES Y TINTAS
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias