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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000208
Monto de la Factura
₲ 76.641.791
Nro. Solicitud de Transferencia
86744
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2025
Fecha de la Transferencia
01-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.497.036

Retención DNCP
₲ 267.550
Retención IVA
₲ 2.090.231
Retención Renta
₲ 2.786.974
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CIA S.A.
RUC
80002640-3
Número de Contrato
c-c2-6/2020
Código de Contratación (CC)
AC-12019-23-44913
Monto Contrato
₲ 1.129.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 542.062.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 542.062.012

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373883
Nombre de la Licitación
FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONTENCION DE LOS CAUCES ANTEQUERA Y TACUARY, OBRAS DE REFACCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOSTENIBLES, y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE SERVICIOS PÚBLICOS
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Programa de Mejoramiento de Vivienda y del Habitat