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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002041
Monto de la Factura
₲ 12.534.424
Nro. Solicitud de Transferencia
78698
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
12-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.795.462

Retención DNCP
₲ 44.212
Retención IVA
₲ 341.848
Retención Renta
₲ 341.848
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTEC INGENIERIA S.A.E
RUC
80004396-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
AC-12008-23-45751
Monto Contrato
₲ 12.534.424
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.795.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.795.462

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422975
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Edificio del Hospital General Pediatrico
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu