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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000259
Monto de la Factura
₲ 3.740.329
Nro. Solicitud de Transferencia
89099
Fecha Solicitud de Transferencia
04-07-2025
Fecha de la Transferencia
22-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.778.893

Retención DNCP
₲ 49.999
Retención IVA
₲ 390.616
Retención Renta
₲ 520.821
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO UNIVERSITARIO
RUC
80104163-5
Número de Contrato
24/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12008-23-46050
Monto Contrato
₲ 1.262.250.542
Total Pagado por el Contrato
₲ 925.153.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 925.153.061

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360930
Nombre de la Licitación
Culminación de la Construcción de Planta de Tratamiento y de Redes Colectoras de Desague Cloacal para la Ciudad de Iturbe Dpto de Guaira
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto de Construcción y Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico en Pequeñas Comunidades Rurales e Indígenas del País SENASA-FOCEM