Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000237
Monto de la Factura
₲ 38.493.852
Nro. Solicitud de Transferencia
150779
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
07-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.599.170
Retención DNCP
₲ 514.566
Retención IVA
₲ 4.020.050
Retención Renta
₲ 5.360.066
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO UNIVERSITARIO
RUC
80104163-5
Número de Contrato
24/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12008-23-46050
Monto Contrato
₲ 1.262.250.542
Total Pagado por el Contrato
₲ 925.153.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 925.153.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360930
Nombre de la Licitación
Culminación de la Construcción de Planta de Tratamiento y de Redes Colectoras de Desague Cloacal para la Ciudad de Iturbe Dpto de Guaira
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto de Construcción y Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico en Pequeñas Comunidades Rurales e Indígenas del País SENASA-FOCEM