Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000253
Monto de la Factura
₲ 11.415.171
Nro. Solicitud de Transferencia
193177
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.671.331
Retención DNCP
₲ 152.592
Retención IVA
₲ 1.192.127
Retención Renta
₲ 1.589.503
Multa
₲ 809.618
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO UNIVERSITARIO
RUC
80104163-5
Número de Contrato
24/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12008-23-46050
Monto Contrato
₲ 1.262.250.542
Total Pagado por el Contrato
₲ 925.153.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 925.153.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360930
Nombre de la Licitación
Culminación de la Construcción de Planta de Tratamiento y de Redes Colectoras de Desague Cloacal para la Ciudad de Iturbe Dpto de Guaira
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto de Construcción y Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico en Pequeñas Comunidades Rurales e Indígenas del País SENASA-FOCEM