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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-01-0014686
Monto de la Factura
₲ 2.203.677
Nro. de Orden de Pago
618
Fecha de Orden de Pago
06-05-2015
Fecha Emisión Cheque
06-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.138.885
IVA
₲ 43.757
Retención DNCP
₲ 8.467
Retención IVA
₲ 13.127
Retención Renta
₲ 43.198
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-23018-15-104481
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.543.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.788.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290740
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill