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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010962
Monto de la Factura
₲ 36.262.530
Nro. de Orden de Pago
1813
Fecha de Orden de Pago
26-10-2015
Fecha Emisión Cheque
26-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.485.007
IVA
₲ 3.296.594

Retención DNCP
₲ 129.226
Retención IVA
₲ 988.978
Retención Renta
₲ 659.319
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HPTI SISTEMAS Y EQUIPAMIENTOS S.A.
RUC
80032663-6
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-23018-15-111825
Monto Contrato
₲ 36.262.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.262.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.485.007

Datos de la Licitación

ID de Licitación
294025
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill