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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010941
Nro. de Timbrado
13057288
Monto de la Factura
₲ 137.000
Nro. de Orden de Pago
1418
Fecha de Orden de Pago
20-12-2018
Fecha Emisión Cheque
31-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.044
IVA
₲ 12.454

Retención DNCP
₲ 483
Retención IVA
₲ 3.737
Retención Renta
₲ 3.736
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FERNANDO RODRIGO DE CASTRO
RUC
5247859-9
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28008-18-155080
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.999.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.930.226

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341869
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu