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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0009911
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            12727944
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 840.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            644
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            27-06-2018
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            03-07-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            03-07-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 798.825
        
                                    IVA
                            
            ₲ 76.364
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.993
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 22.909
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 15.273
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            FERNANDO RODRIGO DE CASTRO 
        
                                    RUC
                            
            5247859-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            01/2018
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28008-18-155080
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 40.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 39.999.636
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 37.930.226
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            341869
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Mantenimiento y Reparación de Vehículos 
        
                                    Convocante
                            
            Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Universidad Nacional de Canindeyu
        