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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0082829
Nro. de Timbrado
14543205
Monto de la Factura
₲ 53.235.000
Nro. de Orden de Pago
246
Fecha de Orden de Pago
15-06-2021
Fecha Emisión Cheque
15-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.677.115
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 46.309
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 11.576

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS RAMON PALACIOS APONTE
RUC
678854-8
Número de Contrato
14/20
Código de Contratación (CC)
CD-22007-20-190516
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.730.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.320.525

Datos de la Licitación

ID de Licitación
376307
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos para la Gobernación de Itapúa - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua