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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003180
Nro. de Timbrado
12139890
Monto de la Factura
₲ 958.000
Nro. de Orden de Pago
665
Fecha de Orden de Pago
10-08-2017
Fecha Emisión Cheque
10-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 911.041
IVA
₲ 87.091

Retención DNCP
₲ 3.414
Retención IVA
₲ 26.127
Retención Renta
₲ 17.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
42/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-141387
Monto Contrato
₲ 14.402.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.401.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.695.617

Datos de la Licitación

ID de Licitación
323609
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales