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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000090
Nro. de Timbrado
13540817
Monto de la Factura
₲ 352.240
Nro. de Orden de Pago
614
Fecha de Orden de Pago
28-11-2019
Fecha Emisión Cheque
28-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 350.863
IVA
₲ 7.922

Retención DNCP
₲ 1.377
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-137927
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.802.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.743.159

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329896
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA PROYECTOS CONACYT UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado