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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0033650
Nro. de Timbrado
12528821
Monto de la Factura
₲ 5.895.000
Nro. de Orden de Pago
6
Fecha de Orden de Pago
20-09-2018
Fecha Emisión Cheque
03-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.606.037
IVA
₲ 535.909

Retención DNCP
₲ 21.008
Retención IVA
₲ 160.773
Retención Renta
₲ 107.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COLOR SUR S.R.L.
RUC
80024146-0
Número de Contrato
30B
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-152163
Monto Contrato
₲ 17.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.110.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.217.921

Datos de la Licitación

ID de Licitación
334358
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas y Colorantes para Casa Matriz. Filiales y CAES - Plurianual
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas